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En saisie des commandes (Commerce & Logistique / Administration des ventes / Commande client / Saisie des commandes), l'onglet « Facturation-Impression », champ « Acompte » permet la saisie d'un acompte.
La saisie de l'encaissement correspondant s'effectue dans Divalto Règlements. L'acompte peut être réparti sur plusieurs factures/BLs. Le non affecté apparaît dans Commerce & Logistique / Administration des ventes / Commande client / Saisie des commandes), l'onglet « Facturation-Impression », champ « Solde ac. ».
En saisie des commandes :
Acompte
L'acompte saisi dans cette zone correspond à l'acompte demandé au client. Il est exploité pour calculer le reste à payer.
L'enregistrement du règlement de l'acompte s'effectue dans Divalto Règlement.
Solde acompte
Cette zone répartit le montant initial de l'acompte sur plusieurs pièces (factures) : c'est en quelque sorte un reliquat d'acompte. Par défaut, l'acompte est totalement transféré sur le premier BL.
Soit une commande avec un acompte demandé de 200 €. L'acompte et le solde de l'acompte sont égaux (200 €).
Cette commande est livrée en 2 fois.
A la première livraison, l'opérateur décide de ne transférer que 120 € de l'acompte au lieu des 200 proposés.
Le solde de l'acompte sur la commande est alors de 80 €. Ce solde sera proposé à la prochaine livraison.

Nouvelle gestion des acomptes (V10.8)

Ce chapitre explique comment obtenir un montant d’acompte à partir de la saisie de commande client et comment générer la facture d’acompte également à partir de la commande client. Et ce, en respectant le nouveau cadre législatif en matière de déclaration de TVA sur les acomptes de services et de biens.

Acomptes: textes légaux en vigueur à partir de 2023

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C’est ce paramétrage qui fait le lien avec le paramétrage positionné sur Dossier / Etablissement / Client définissant le % d’acompte pour les biens et le % d’acompte pour les services.

Fonctionnement du déclenchement de l’acompte

Si le Dossier gère les factures d’acompte (rappel de ce paramétrage de base), à la saisie de chaque ligne de commande client, le montant d’acompte est calculé.

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Dans ce cas pour repasser en calcul automatique il faut le réactiver dans le menu “Outils / Calcul montant acompte” en modification de pièce.

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(info) Les acomptes ne sont pas pris en compte dans les statistiques.

La facture d’acompte

Le principe est de générer une facture d’acompte à partir de la commande client, le montant ayant été calculé (voir chapitre précédent).

💡 Sur une facture d’acompte, il est possible d’avoir plusieurs lignes selon le régime de TVA.

Facture d’acompte: paramétrage Dossier

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  • Référence à utiliser par défaut: la génération de facture d’acompte s’appuie sur cette référence article

  • Code opération à utiliser

  • Mode de règlement à utiliser

  • Règle d'éclatement de l’acompte

    • Par TVA . Le montant de l’acompte sera éclaté par base de TVA suivant les lignes ayant servi à son calcul

    • (NDLR: autres options à venir)

Facture d’acompte: paramétrage Fiche article

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Le caractère #TVA# sur la désignation de l’article sera remplacé par le taux de TVA utilisé.

Paramétrage TVA sur acompte

Il s’agit d’une table “TVA acompte article” accessible par le menu: Commerce & logistique / Fichiers / Tables / Tables liées aux pièces / TVA acompte article

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Par défaut, le code TVA à appliquer sur les lignes de factures est celui des lignes ayant servi au calcul.

Afin de satisfaire aux lois sur la gestion de la TVA sur acompte, il faut pouvoir appliquer un autre code TVA que celui-ci.

La table des TVA sur acompte permet pour un code TVA , un régime et une date d’effet, d’appliquer un autre code TVA.

On peut donc:

  • Indiquer une nouvelle référence (si non précisée, on prend la référence paramétrée au niveau du Dossier)

  • Indiquer un nouveau code TVA (si non précisé, on prend le code TVA des lignes ayant servi au calcul de l’acompte)

Onglet acompte (en pied de pièce)

Un onglet “acompte” en pied de pièce pour les commandes clients contient les différents paramétrage issus du Dossier, Etablissement ou du Client.

  • Le montant de facture d’acompte: par défaut il est calculé sur la base des % d’acompte sur les biens et les services; ce champ peut être modifié

  • Le solde d’acompte est le montant qui peut être généré pour la facture d’acompte

  • Le cumul est le montant hors taxe des factures d’acomptes déjà générées pour la commande

  • Le montant d’acompte éligible est le montant total des lignes qui sont éligibles à l’acompte (les biens et les services de la commande)

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Génération de la facture d’acompte

La génération de la facture d’acompte se fait directement à partir de la commande client. Menu outils / Génération facture d’acompte

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C’est le montant qui va être généré sous contrôle que le montant + le montant cumulé ne doivent pas dépasser le montant éligible.

L' utilisateur pourra accepter les options de génération par défaut ou les modifier.

Exemple:

  • Commande

...

  • Facture d’acompte:

...

  • Explication:

...

 💡 Visualiser les acomptes existants: dans la pièce, menu Interrogation “Factures d’acompte” permet d’accéder aux factures d’acompte déjà existantes pour cette commande.