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Sommaire
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  • Etape 1Périmètre de la facturation

  • Etape 2Arbitrage des saisies

  • Etape 3Rapprochement avec les commandes

  • Etape 4Confirmation du traitement

Etape 1 : Périmètre de la facturation
Il s'agit dans cette première étape de délimiter l'environnement de facturation. Vous avez la possibilité de faire une sélection sur les affaires :

...

Les statuts « Actif » et  « Terminé » sont cochés par défaut.
Il est également possible d'accéder aux options de facturation afin de les modifier pour la session en courante via le bouton « Options » .

Ancre
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En cliquant sur le bouton « Suivant », vous passez à l'étape suivante.
Etape 2 : Arbitrage et modifications
Dans cette deuxième étape trois onglets sont à votre disposition par code affaire :

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L'onglet « Eléments facturables » reprend l'ensemble des données issues de la saisie manuel des éléments facturables.
L'onglet « Bons de livraisons » contient la liste des BLs qui seront facturés en même temps que les temps individuels. Il faut que l'option « Facturation des bons de livraison Achat/Vente » soit cochée pour pouvoir facturer les BLs.
En cliquant sur le bouton « Suivant » pour passer à l'étape suivante

Ancre
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ou « Précédent » pour revenir sur à étape précédente.
Etape 3 : Rapprochement des commandes
L'écran est divisé en deux parties :

...

pour passer à l'étape suivante, cliquer sur le bouton « Suivant ».
Etape 4 : Résumé - Confirmation de traitement
Affiche un écran de synthèse de la facturation qui sera réalisée. Vous pouvez encore cliquer sur le bouton « Précédent » pour revenir à étape précédente.

Le bouton « Valider » lance le traitement et génère les factures.
Une fois le traitement terminé, un écran vous indique l'ensemble des factures qui ont été générés avec possibilité de consultation.