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En cas de déphasage entre les modules Comptabilité et Règlement, il se peut que des effets soient “traités” dans le module Règlement tandis que l'écriture n’est pas lettrée en Comptabilité. Dans ce cas, il convient d’appliquer cette option pour assurer la prise en charge de ces écritures dans le nouveau module Règlement. Par exemple, une écriture de trésorerie affectée à un tiers et n'étant pas lettrée, sera automatiquement considérée comme un acompte et génèrera un WAR dans Règlement_NEW.

La prise en charge des écritures lettrées permet de traiter l’historique. Ceci a pour but d’exploiter la balance âgée à date, pour toutes les écritures avant Fusion se trouvant à partir de la date indiquée.

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