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L'administration des PFC permet de réaliser les traitements :

...

  • Validée : Si la facture ou l'avis de prélèvement est généré,
  • Générée : que la PCF est générée,
  • Anomalie : si la PFC est en anomalie.

Les consultations
A partir de l'administration des PCF, l'utilisateur accède :

  • A la facture,
  • Au devis (Avis de prélèvement),
  • Au fichier des traces, si ce dernier a été enregistré,
  • A la fiche tiers,
  • Au zoom contrat,
  • A la formule de révision ,
  • Au texte de la PFC.

La fonction de filtrage
Cette fonctionnalité accessible par le bouton « Filtrer » permet sur une période saisie de positionner des critères de filtrage.
Vous pourrez réaliser un filtrage:

  • En indiquant une fourchette de référence de contrat et un code de masquage,
  • En indiquant une fourchette de famille de facturation et un code de masquage,
  • En indiquant une fourchette de famille de contrat et un code masquage,
  • Cocher ou non le type de préparation (Avis de prélèvement, Facture),
  • Cocher les statuts de préparation (Générée, Annulée, En anomalie, Validée),
  • En indiquant Ancre_Hlk29567311_Hlk29567311 une fourchette de code tiers (Client) et un code masquage,
  • Saisir un code site.

Les actions possibles

  • Suppression des préparations sélectionnées. Attention en cas de suppression il faut impérative exécuter une validation par le bouton « Valider » afin de confirmer les suppressions.
  • Passer en mode liste, mode fiche.
  • Validation des PFC sélectionnées en facture ou en avis de paiement des PFC sélectionnées.

...

Si l'utilisateur pose un filtre sur la famille de facturation avant de lancer la validation des PFC en facture, alors la mention « contrats » est remplacée par le libellé de la famille facturation.
Il est possible de modifier ce fonctionnement standard en surchargeant « ENT_WRITE_AV » de « gtttcea120 ».

Mode de regroupement par tiers et service/engagement (V10.5)

Dans l'entête de la facture, les champs service public et engagement seront renseignés par les informations du contrat.

Image Added

Annulation d'une Préparation Facture Contrat validée (V10.4)

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Pour des raisons commerciales diverses, en dehors des « prorata temporis » habituels, on peut être amené à créer des avoirs ou d'autres pièces de type facture , en dehors de la mécanique récurrente de facturation gérée par le module.
Ces pièces générées sans l'intermédiaire d'une PFC ne sont pas accessibles à partir du contrat. On peut par conséquent lier cette pièce de facturation au contrat et ceci en ajoutant un événement dans son historique.
Pour cela, Il faut désigner la pièce à attacher en accédant aux évènements d'un contrat par l'option de menu :

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  • Commerce & logistique / Contrats et abonnements / Administration des contrats / Contrats client / Menu Interrogations, Historique des évènements sur contrat,
    Ancre
    _Hlk30450895
    _Hlk30450895
    puis menu compléments, Nouvel évènement de facturation

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