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Dossier commerce & logistique
Les pré-requis
‘Les factures du point de vente sont générées “intégrées en compta”’ : Oui (Fiche dossier DAV, onglet Comptabilité)
Disposer du client ‘COMPTOIR’ possédant le mode règlement ‘CB’ par carte bancaire (1er état portefeuille client, fournisseur K10) . Le compte comptable ‘COMPTOIR’ devant existé dans le plan comptable.
Présence des codes opérations :
CPV Vente Point de vente ;
DPV Avoir Point de vente.
se déversant dans le journal comptable ‘VPV’ de type sous-système.
L’ensemble des articles possède un prix de vente T.T.C (tarif ‘TC’).
Dossier comptable
Utilisation du journal de vente de type sous-système ‘VPV’.
Journal ‘OPV’ Opérations Point de vente ‘non Sous-système’, de type ‘Opération diverse’ et Comme “masque de saisie” ‘Opération diverse’.
Plan comptable :
Compte ‘COMPTOIR’ intitulé “Client Comptoir” de nature ‘Auxiliaire client’.
Compte ‘53000100’ intitulé “Caisse 100” de nature ‘Bilan’.
Paramètre Caisse.
Code caisse ‘100 - Caisse 100’ avec comme 'Code client comptoir' : COMPTOIR
“Code Journal règlement” : ‘T1’ ;
“Code Journal mouvements” : ‘OPV' ;
“Code Journal vente” : ‘VPV’ ;
“Masque compte règlement” : '*****1**' ;
“Code Opération Vente” : ‘CPV’ ;
“Code Opération Avoir” : ‘DPV’.