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En saisie des commandes (Commerce & Logistique / Administration des ventes / Commande client / Saisie des commandes), l'onglet « Facturation-Impression », champ « Acompte » permet la saisie d'un acompte.
La saisie de l'encaissement correspondant s'effectue dans Divalto Règlements. L'acompte peut être réparti sur plusieurs factures/BLs. Le non affecté apparaît dans Commerce & Logistique / Administration des ventes / Commande client / Saisie des commandes), l'onglet « Facturation-Impression », champ « Solde ac. ».
En saisie des commandes :
Acompte
L'acompte saisi dans cette zone correspond à l'acompte demandé au client. Il est exploité pour calculer le reste à payer.
L'enregistrement du règlement de l'acompte s'effectue dans Divalto Règlement.
Solde acompte
Cette zone répartit le montant initial de l'acompte sur plusieurs pièces (factures) : c'est en quelque sorte un reliquat d'acompte. Par défaut, l'acompte est totalement transféré sur le premier BL.
Soit une commande avec un acompte demandé de 200 €. L'acompte et le solde de l'acompte sont égaux (200 €).
Cette commande est livrée en 2 fois.
A la première livraison, l'opérateur décide de ne transférer que 120 € de l'acompte au lieu des 200 proposés.
Le solde de l'acompte sur la commande est alors de 80 €. Ce solde sera proposé à la prochaine livraison.

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  • Paramétrages de l’onglet “Facture acompte” au niveau du Dossier et peut être affiné au niveau de l’Etablissement et du Client.

  • Paramétrage sur la Nature de produit

Acomptes: paramétrage Dossier de base

Onglet “Facture acompte”:

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Facture d’acompte: paramétrage Dossier

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  • Image Added

    Référence à utiliser par défaut: la génération de facture d’acompte s’appuie sur cette référence article

  • Code opération à utiliser

  • Mode de règlement à utiliser

  • Règle d'éclatement de l’acompte

    • Par TVA . Le montant de l’acompte sera éclaté par base de TVA suivant les lignes ayant servi à son calcul

    • (NDLR: autres options à venir)

  • Code opération de la déduction d’acompte

  • Règle de déduction à appliquer

Des contrôles sont optionnels:

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Facture d’acompte: paramétrage Fiche article

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  • Indiquer une nouvelle référence (si non précisée, on prend la référence paramétrée au niveau du Dossier)

  • Indiquer un nouveau code TVA (si non précisé, on prend le code TVA des lignes ayant servi au calcul de l’acompte)

(info) Si aucun code TVA n’est paramétré dans cette table, c’est le code TVA de l’article qui s’applique.

⚠ Si la date d’application d’un code TVA usité couramment (exemple, code 1, 20%) est postérieure à la date d'émission de la facture d’acompte, il y aura 0.00% de TVA qui s’appliquera sur le montant de l’acompte.

Génération de la facture d’acompte

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Menu: Commerce & logistique / Fichiers / Organisation / Dossier / onglet “Confidentialités”:

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💡 Les paramétrages Dossier sur les acomptes peuvent être ainsi contredits à la génération de la facture d’acompte et ces contrôles sont optionnels:

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A la génération de l’acompte, une fenêtre permettant la modification de champs s’ouvre automatiquement:

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