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Sous-traitance de négoce


La sous-traitance de négoce consiste à acheter à un fournisseur une prestation qui permette de transformer des composants de base en un produit fini négociable à la vente.
L'objectif de ce mode de sous-traitance est de pouvoir fonctionner sans gamme de fabrication, soit sans lancer d'OF. Les composants de base, faisant partie d'une nomenclature, sont mis à disposition du sous-traitant.
Exemple de sous-traitance : flocage de textiles, remplissage de présentoirs, allotissement par un tiers sous-traitant.
Sur les composants de base du produit sous-traité, il est possible de:

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  • générer les besoins

  • gérer les approvisionnements (avec ou sans CBN)

  • gérer le transfert de ces composants au sous-traitant
    Deux scénarios sont possibles :
    Soit la livraison des composants au sous-traitant se fait à partir du dépôt de l'entreprise
    Soit la livraison des composants au sous-traitant se fait à partir d'un fournisseur tiers

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    PARAMÉTRAGES GÉNÉRAUX DE LA SOUS-TRAITANCE DE NÉGOCE


    Paramétrage des codes opération de sous-traitance


a) Code opération pour la commande d'achat de sous-traitance


Il faut définir un code opération qui va être substitué dans les lignes de commande fournisseur pour la transformer en ordre de sous-traitance.

  • Autant de codes opérations d'achat, mais pour leur équivalent « sous-traitance de négoce ». En effet, lors de la génération des commandes de sous-traitance, les codes opérations d'achat sont recherchés et transformés à la validation.

  • Exemple : FP5 ou FST qui est l'équivalent sous-traitance de négoce de « F ».


Menu : Commerce & logistique / Fichiers / Tables / Tables liées au stock / Code opération

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La méthode de valorisation est forcée à « Coût standard ».
En l'absence de paramétrage de code opération spécifique à la sous-traitance, ce message d'erreur apparaîtra lors de la génération des ordres de sous-traitance :Image Removed

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b) Code opération pour la commande interne de consommation des composants utilisés dans le cadre de la sous-traitance.


Il faut également définir le code opération à utiliser pour la commande interne de consommation (par exemple IS5 par duplication de IF5).Image Removed

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Il doit également être défini comme un traitement spécifique :Image Removed

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Caractéristiques du sous-traitant de négoce

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Il est recommandé de lui attribuer une catégorie à créer, par exemple « Sous-traitant ».Image Removed

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  • Définir une adresse de livraison du sous-traitant

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  • Paramétrer le dépôt du sous-traitant


Menu : Commerce & logistique / Fichiers / Tables / Tables liées au stock / Dépôts

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Trois types d'articles entrent en jeu dans la sous-traitance et sont à créer :


  • Les articles composant la nomenclature : articles de nature « achetée 1 » (composants)

  • L'article correspondant au produit "fini" sous-traité : article de nature « fabriquée 2 » (produit fini) / cette nature de produit est obligatoire en cas d'utilisation du CBN. Sinon, une nature « achetée 1 » est correcte.


Tarif d'achat de sous-traitance :


(avertissement) Important : c'est l'article "fini" sous-traité qui porte le tarif d'achat de la prestation sous-traitée, c'est-à-dire uniquement correspondant à la valeur ajoutée au produit de base par le fournisseur. Le tarif est lié au sous-traitant.


  • L'article de prestation de sous-traitance : article de nature « service 4 » 


(info) Le coût de revient est positionné sur chaque composant. Le calcul des coûts standards sera mis à jour au moment de générer les ordres de sous-traitante, voir chapitre Coût standard sous-traitance

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C'est le programme de génération des ordres de sous-traitance qui transforme la commande initiale en ordre de sous-traitance

  • le programme génère la commande de prévision de consommation interne pour les composants de base sur le dépôt du sous-traitant

  • il substitue le code opération dans les lignes concernées de la commande fournisseur initiale par le code opération spécifique sous-traitance de négoce préalablement défini.
    Un écran de sélection permet d'opérer d'éventuels filtrages, avant lancement du programme. Ou de « charger les ordres de sous-traitance de négoce déjà générés » :

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Le programme retrouve les commandes comportant un article possédant une nomenclature de sous-traitance (coche sous-traitance de la nomenclature) :Image Removed

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  • Le bouton cible renvoie à la commande d'achat

  • Le bouton « Infos techniques » renvoie à au programme « Explorateur de données techniques » pour une consultation de la nomenclature.

  • Le mode « fiche » reprend les éléments essentiels de la commande :

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En mode modification, ces éléments sont encore modifiables :Image Removed

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Pour générer l'ordre de sous-traitance, marquer les lignes concernées puis valider.Image Removed

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Une option permet d'imprimer le document à la génération de l'ordre de sous-traitance :Image Removed

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Un numéro de pièce (paramétré dans le code opération dédié) est obtenu, avec le dépôt paramétré pour le sous-traitant.Image Removed

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Cette commande interne générée sert de support pour les consommations associées de composants (une par OST). C'est cette commande qui matérialisera la prévision de consommation chez le sous-traitant.


Le titre de pièce peut être paramétré pour bien identifier le type de pièce ! (attention nombre de caractères limité)


Exemples :

  • à l'étape commande, « Ordre de consommation sous traitance »

  • à l'étape BL, « Bon de consommation sous traitance »
    Substitution du code OP de la commande d'achat initiale après génération de l'ordre de sous-traitance :
    La commande fournisseur fait office d'ordre de sous-traitance = OST : le code opération de la commande fournisseur change à partir du moment où elle a été transformée en ordre de sous-traitance.

  • Visualisation de la commande d'achat après génération de l'ordre de sous-traitance :

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  • En chargeant les ordres de sous-traitance déjà générés dans le programme de génération des ordres de sous-traitance, il est précisé que l'ordre est effectivement déjà généré (« oui »).

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Détails techniques


Le lien entre la commande interne de consommation et la commande fournisseur se fait par le champ FULLCDNOPERE (numéro de commande fournisseur) qui est propagé sur l'en-tête et les lignes de la commande interne.
Le champ STNFL est positionné à OUI sur l'en-tête de la commande interne.
Le champ CE3 est positionné à OUI sur une nomenclature de sous-traitance de négoce.

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Cas d'envoi des composants vers le sous-traitant. Pour rappel, il n'y a pas de transfert de propriété ; il s'agit d'une mise à disposition des composants appartenant toujours à l'entreprise de négoce, auprès de son sous-traitant.
Il s'agit des circuits classiques des transferts et commandes de transfert avec ou sans bons de préparation, ou commande fournisseur avec tiers de livraison. Pas de traitement spécifique « sous-traitance ».
Plusieurs scénarios sont possibles pour gérer l'expédition des composants vers le sous-traitant :


  • Commande de dépôt avec utilisation des BP

  • Commande de dépôt sans utilisation des BP

  • Transfert de dépôt vers le dépôt sous-traitant créé

  • Commande fournisseur des composants avec adresse de livraison du sous-traitant

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    a) Commande de dépôt avec utilisation des BP


Menu : Commerce & logistique / Stocks / Flux de stock / Commande Transfert de dépôt

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Ne pas oublier de sélectionner, dans l'écran de sélection, onglets « TIERS », comme Type de tiers « Interne ».


Lancer le traitement.Image Removed

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Un BP est généré avec les lignes de la commande de transfert, à destination du sous-traitant, indiquant son n° de tiers interne.Image Removed

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b) Commande de dépôt sans utilisation des BP

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Menu : Commerce & logistique / Stocks / Flux de stock / Transfert de dépôtImage Removed

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Les tiers et dépôts doivent correspondre au flux souhaité.

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Il s'agit d'une commande fournisseur classique à la différence près qu'il faut saisir,

  • saisir le code dépôt destinataire du sous-traitant

sous l'onglet « Livraisons » en en-tête de pièce, l'adresse de livraison du sous-traitant :


En-tête de pièce :Image Removed

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La pièce créée reprend bien l'adresse de livraison du sous-traitant :

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La réception d'une commande de sous-traitance se fait par les outils classiques :

  • Validation de la commande en BL

  • Saisie réception fournisseur
    Menu : Commerce & logistique / Administration achats / BL fournisseur / Validation des pièces en BL
    Ou / Préparation des réceptions / Saisie des réceptions

  • Dans les deux cas de réception, l'entrée en stock des produits finis a lieu.

  • Simultanément, la validation de la réception ouvre automatiquement le programme de validation de la consommation des composants, reprenant l'ordre de sous-traitance généré par la commande d'achat sur laquelle la réception des produits finis a été faite :

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Calcul du coût standard du produit fini de sous-traitance

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Le coût de revient est mis à jour en activant le bouton "Calcul coût standard" au moment de la génération de l'ordre de sous-traitance. Image Removed

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Sous-traitance de négoce et CBN

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Le paramétrage est identique à un CBN classique. La règle de gestion CBN doit faire figurer les dépôts des sous-traitants (dépôts internes, associés à un sous-traitant, pour rappel) et définir les flux pour obtenir du CBN :

  • soit une proposition de transfert vers un dépôt interne de l'entreprise (définir dans ce cas un dépôt centralisateur)

  • soit une proposition d'achat pour sous-traitant (livraison directe du fournisseur de composants vers le sous-traitant : ne pas définir de dépôt centralisateur)


2) Paramétrage des articles pour que fonctionnent les règles CBN :


La référence des composants mouvementés (gérés en stock) de l'article sous-traité (fini) doivent se voir paramétrer les dépôts concernés par les flux de sous-traitance (sous-fiche « Dépôts » de la fiche article).Image Removed

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La règle CBN elle-même se positionne dans la fiche s-réf de l'article composant, onglet "PRODUCTION"Image Removed

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Bien entendu, la règle de gestion CBN doit être positionnée, sur tous les articles mouvementés (article sous-traité et composants).

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Il fera, en fonction, des propositions en réapprovisionnement :


  • sur les produits finis -> propositions d'achat

  • sur les composants (issus de la nomenclature des produits finis) -> propositions de « transfert pour sous-traitant » ou d'«achat pour sous-traitant », en fonction des règles de gestion positionnées.


Si la commande d'achat a déjà été traitée, seuls les composants sont traités.

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Cocher obligatoirement la case « Générer des propositions d'OF et Strt de négoce »Image Removed

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L'administration des propositions (Menu : Commerce & logistique / Stocks / Réapprovisionnement / Administration des propositions) propose les deux types de réapprovisionnement : exemple sur le dépôt 1 le réapprovisionnement en produits finis chez le sous-traitant (besoin issu du carnet de commande client) et en dépôt sous-traitant, le réapprovisionnement en composants, si le stock du sous-traitant n'est pas suffisant.Image Removed

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Le bouton « Interrogation du disponible » fait apparaître le détail des besoins, et le type de commande, exemple « Proposition d'achat sous traitance » signifiant qu'il faut acheter des composants pour besoins en sous-traitance.Image Removed

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